이 공고, 이렇게 물어볼 겁니다
Q1
최근에 수행한 내부감사 프로젝트 중에서 가장 어려웠던 경우는 무엇인가요? 그 어려움을 어떻게 해결하였나요?
🎯 실제 내부감사 프로젝트에서의 어려움 해결 능력 확인
Q2
SOX 컴플라이언스와 관련하여 자동화 도구를 실제 업무에 활용한 경험이 있나요? 구체적으로 어떤 도구를 사용하였으며, 어떤 결과를 얻었나요?
🎯 SOX 컴플라이언스 자동화 도구 활용 능력 확인
Q3
내부감사 환경에서 리스크를 독립적으로 식별하고 판단할 수 있는 능력이 중요합니다. 최근에 리스크를 식별하고 판단한 경우를 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?
🎯 리스크 식별과 판단 능력 확인
Q4
재무제표 감사와 운영 감사 모두 경험을 보유하신 것으로 알고 있습니다. 두 가지 감사 간의 차이점과 각각의 어려움을 어떻게 극복하였나요?
🎯 재무제표 감사와 운영 감사 경험 비교
Q5
팀에서 갈등이 있었던 경험을 말씀해 주실 수 있나요? 그 갈등을 어떻게 해결하였으며, 해결 과정에서 어떤 교훈을 얻었나요?
🎯 팀 갈등 해결 능력 확인
질문만 읽으면 컨닝이에요. 소리 내어 답해보세요 — 어디서 틀어지는지 짚어드립니다.
공고 내용
- 영문이력서만 제출 부탁드립니다.
회사 소개
팀 소개
쿠팡 Internal Audit 팀은 쿠팡과 Farfetch를 포함한 글로벌 비즈니스 전반의 SOX 컴플라이언스를 담당합니다. 이 포지션은 정해진 테스트 절차를 수행하는 역할이 아니라, 담당 영역의 리스크를 스스로 판단하고 개선 방향을 제안하는 Senior Individual Contributor 역할입니다. 담당자는 주요 프로세스 영역을 오너십 있게 관리하며, 모호한 상황에서도 독립적으로 판단하고 내부통제 이슈의 근본 원인을 파악해야 합니다. 또한 팀은 반복적인 수작업 테스트를 기본 방식으로 삼지 않고, 모든 통제를 검토할 때 자동화 가능성을 우선적으로 고민합니다. 따라서 이 역할에는 내부감사 전문성뿐 아니라, 자동화를 통해 감사 업무 방식을 지속적으로 개선하려는 사고방식이 중요합니다.
업무내용
- 회사의 주요 글로벌 프로세스 중 배정된 영역에 대한 리스크 및 내부통제 평가를 주도합니다. 초기에는 재무보고 통제 영역을 중심으로 담당하며, 향후 운영 감사 영역으로 역할 범위가 확대될 수 있습니다.
- 내부통제 문서, Risk and Control Matrix, 개선 계획 등을 글로벌 감사 기준에 따라 독립적으로 검토하고, 통제 미비 사항에 대한 근본 원인과 개선 방향을 도출합니다.
- 내부통제 테스트를 계획하고 수행하며, 감사 방어 가능성을 갖춘 수준의 워크페이퍼를 작성합니다. 리뷰 과정에서 큰 수정 없이 활용될 수 있는 완성도 높은 산출물을 기대합니다.
- 담당 영역 내 수작업 테스트를 자동화할 수 있는 기회를 선제적으로 발굴합니다. 다양한 도구와 접근 방식을 실험하고, 결과를 문서화하며, 효과적인 방법을 팀과 공유합니다.
- Financial Controls, Accounting 및 기타 유관 부서와 직접 협업하여 내부통제 문서화, 갭 분석, 개선 과제 이행을 완료까지 추진합니다.
- 담당 영역의 주요 감사 담당자로서, 일상적인 업무 조율과 커뮤니케이션을 독립적으로 수행합니다.
- 내부통제 관련 우려 사항과 프로그램 리스크를 조기에 식별하여 Manager 및 Internal Audit Leadership에 명확하게 공유합니다.
- 이슈를 제기하는 데 그치지 않고, 실행 가능한 해결 방안과 다음 단계를 함께 제안합니다.
- 비즈니스 리더 및 외부 감사인과의 커뮤니케이션을 지원하여 내부감사 업무에 대한 신뢰도와 활용도를 높입니다.
자격 요건
- 내부감사 또는 외부감사 경력 5년 이상 보유하신 분
- 운영 감사와 재무제표 감사 경험을 모두 보유하신 분
(단, 독립적인 판단력과 문제 해결 역량이 뛰어난 경우 4년 이상의 경력자도 검토 가능합니다)
- 내부감사 환경에서 자동화 또는 데이터 분석 도구를 실제 업무에 활용한 경험이 있으신 분
- 통제 테스트에 자동화가 어떻게 적용될 수 있는지 이해하고, 자동화 중심의 업무 개선 마인드를 갖추신 분
- 익숙하지 않거나 모호한 상황에서도 리스크를 독립적으로 식별하고 판단할 수 있는 분
- 업무 산출물을 처음부터 끝까지 주도적으로 관리하고 완결할 수 있는 프로젝트 관리 역량을 갖추신 분
- 명확한 관점을 문서와 구두로 효과적으로 전달할 수 있는 커뮤니케이션 역량을 갖추신 분
- 이견이 있는 상황에서도 논리적으로 의견을 제시하고 설득할 수 있는 분
- 주요 내부통제 개념 및 SOX 프레임워크에 대한 실무 지식을 보유하신 분
- Finance, Accounting, Economics 또는 관련 전공의 학사 학위를 보유하신 분
- CPA, CIA, CFE 또는 이에 준하는 전문 자격을 보유했거나 취득 진행 중이신 분
- 한국어와 영어로 원활하게 업무 수행이 가능하신 분 (Speaking, Reading, Writing 모두 포함)
우대 사항
- 미국 기반 기업의 SOX 프로그램을 지원한 경험이 있으신 분
- 다수의 법인 또는 글로벌/국제적 내부통제 환경에서 근무한 경험이 있으신 분
전형 절차 및 안내 사항
전형절차
- 서류전형 - 직무 적합성 인터뷰 - 핵심 역량 인터뷰 – 최종 합격
참고사항
- 채용 및 업무 수행과 관련하여 요구되는 법령상 자격이 갖추어지지 않은 경우 채용이 제한될 수 있습니다 .
- 고용형태는 정규직으로 수습기간 12주를 포함합니다. 단, 업무상 필요한 경우에는 상기 수습기간을 적용하지 않거나 단축 또는 연장할 수 있습니다.
개인정보 처리방침
서류반환정책
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